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POR QUE ESSA DÚVIDA?

Porque o pagamento da compra pode ser parcelado, o produto ser entregue em etapas, pode haver desconto ou despesas acessórias na ordem de pagamento. Nesses casos ocorre o desdobramento da AF/OS (Autorização de Fornecimento/Ordem de Serviço).




QUANDO OCORRE?

Ocorre sempre que a Ordem de pagamento tiver um valor diferente do valor do Recurso para Compra ou quantidade de itens diferente.




O QUE FAZER?

Após criar a Ordem de pagamento e realizar as devidas alterações, clique em Confirmar. Será gerado um pedido de desdobramento que deverá ser aprovado pelo gestor de compras e, posteriormente, pelo gestor do projeto.

1º Passo

  • Após emitir a autorização de fornecimento na etapa AF/OS do processo de compra, clique no menu Compras, opção "Ordens de Pagamento de AF/OS".

  • Clique em Novo.


  • Insira o número da AF/OS e clique em Procurar.
  • Após localização da AF, clique em Salvar.


  • Confirme a conta bancária do fornecedor, preencha os campo "Nº Documento", "Data de Emissão", "Data de Entrada" e "Data de Vencimento".
  • Clique em Salvar.


A partir desse momento é possível realizar alterações no campo "Itens do Documento". O desdobramento acontece em algumas situações, como as citadas abaixo:

1 - Quando a entrega do produto será feita em etapas.

2 - Quando é necessário mudar o valor do câmbio.

3 - Quando preenchemos o campo Valores Acessórios.

4 - Quando há alguma alteração no valor ou quantidade do item.


Para todos esses casos é gerado o desdobramento que precisa ser aprovado no módulo Compra e também no módulo Projeto por ter tido alteração no valor financeiro.

2º Passo

Nesse exemplo vamos supor que o fornecedor entregará uma quantidade menor do que a quantidade informada na AF/OS:

  • Clique no ícone editar do item.
  • Altere a quantidade do item para um valor menor. Nesse exemplo vamos alterar para 0,2.
  • Se necessário edite o campo Valor Total para o valor que realmente será pago nessa ordem de pagamento.
  • Insira uma justificativa e clique em Salvar.
  • Se não houver mais alterações para serem feitas, clique em Confirmar no final da tela.

3º Passo

Como a AF/OS e a ordem de pagamento possuem valores diferentes, o Conveniar gera o desdobramento, que precisa ser confirmado no módulo Compra e depois no módulo Projeto.

  • Clique no menu Compras, opção Desdobramento de AF/OS.
  • Insira o número do desdobramento gerado ao confirmar a ordem de pagamento e clique em Aplicar filtro.




  • Clique no ícone Editar registro do pedido que foi localizado.


  • Confira as informações e se tudo estiver correto selecione a opção ‘Confirmar Desdobramento e gerar nova AF/OS’. Isso quer dizer que uma nova AF será gerada automaticamente pelo sistema com o restante dos itens, que serão entregues posteriormente.
  • Em seguida clique no botão ‘Aprovar desdobramento’.


  • No módulo Projeto, acesse o menu Pedidos, opção Desdobramento de AF/OS.
  • Localize e edite o pedido de desdobramento aprovado anteriormente no módulo Compra.
  • Confira as informações e se tudo estiver correto selecione a opção 'Confirmar desdobramento' e em seguida clique em Aprovar Desdobramento.

Pronto! O desdobramento foi aprovado e uma nova AF foi gerada com o restante dos itens.





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