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POR QUE ESSA DÚVIDA?

Porque com o processo de compra

encerra automaticamente quando a última ordem de pagamento de todas as AFs do processo, são confirmadas. E com o processo encerrado

Encerrado, não é possível realizar nenhuma alteração.


QUANDO OCORRE?

Ocorre quando precisamos reabrir o processo de compra que foi encerrado, para fazer alguma alteração

na ordem de pagamento

.


O QUE FAZER?

O processo de compra é encerrado automaticamente quando confirmamos a ordem de pagamento com o valor total dos itens da AF/OS, ou quando geramos a última ordem de pagamento de um desdobramento.


Para reabrir o processo é necessário cancelar a ordem de pagamento no controle financeiro do módulo projeto.Vamos mostrar um exemplo de um processo de compra que teve um desdobramento e a sua situação é ‘Encerrado’.

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Para reabrir esse processo de compra, temos que é necessário cancelar a última ordem de pagamento que foi gerada.

Para verificar identificar qual foi a última ordem de pagamento gerada para a AF 628/2017 faça a seguinte consulta: Menu o processo de compra, basta copiar o número da AF/OS, ir no menu Consultas, opção Ordens de Pagamento de AF/OS.

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Preencha somente o campo ‘Nº Informe o número da AF/OS’ OS que foi copiado e clique no botão ‘Consultar’em Consultar.

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No final da página, o sistema apresentará todas as ordens de pagamento para a AF informada. No nosso exemplo, temos uma ordem de pagamento do dia 13/11 e outra do dia 14/11. Então vamos cancelar

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Após identificar qual foi a última ordem de pagamento gerada, que foi no dia 14/11. O número da ordem de pagamento é 632/2017.

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Para cancelar a ordem de pagamento acesse o módulo Projeto, menu Financeiro, opção Controle Financeiro.

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faremos o seu cancelamento. O cancelamento de uma ordem de pagamento confirmada, deve ser realizado no Controle Financeiro do módulo Projeto.

Informe o número da ordem de pagamento que será cancelada e clique no botão ‘Aplicar Filtro’. Após localizar a ordem de pagamento, clique no ícone ‘Editar Registro’.

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Para cancelar essa ordem de pagamento faça o seguinte:

1º Clique em Estornar Lançamentos e selecione somente os lançamentos que serão estornados. Em seguida insira uma justificativa e clique em Estornar Lançamento(s) Selecionado(s).

2º Nessa mesma tela, clique em Cancelar Lançamento, selecione o lançamento que será cancelado, insira uma justificativa e clique em Cancelar Lançamento(s) Selecionado(s).

3º Por último, clique em Cancelar Pedido, insira uma justificativa e clique em Cancelar.

Mais detalhes sobre cancelamento de pedido no controle financeiro, acesse:

Cancelamento de pedidos aprovadosImage Removed

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Após o cancelamento da ordem de pagamento, acesse novamente o processo de compra no módulo Compra.

Na aba ‘Identificação’, a situação do processo de compra já está ‘Aberto’.

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Na tela da etapa AF/OS, a AF que teve a ordem de pagamento cancelada estará com a situação ‘Despachada’ ‘Despachado’. Isso quer dizer que, para encerrar esse processo de compra, devemos gerar uma nova ordem de pagamento para essa AF.Image Removed

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