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POR QUE ESSA DÚVIDA?

Porque é preciso que a AF seja gerada com o nome da empresa que está na nota fiscal.


QUANDO OCORRE?

A necessidade de alterar o fornecedor da AF acontece, por exemplo, quando a compra é feita com uma empresa, mas, a entrega e geração da nota fiscal fica a cargo de uma empresa parceira.


O QUE FAZER?

Para que o processo de compra seja transparente para as empresas que participam da cotação, o Conveniar não permite alterar o fornecedor diretamente dentro da AF/OS.

Para esses casos, é necessário cancelar a AF/OS. E adicionar a empresa parceira na cotação. Veja o passo a passo abaixo.


Para cancelar a AF/OS acesse o processo de compra e depois a etapa AF/OS.

Se a situação da AF/OS for ‘Registrada’, ‘Enviada’ ou ‘Despachada’Registrada’, ‘Enviada’ ou ‘Despachada, o cancelamento pode ser feito clicando no ícone da coluna ‘Cancelar AF/OS’.

Mas se a situação for ‘Recebida’ ou ‘Encerrada’, quer dizer que essa AF/OS já tem uma ordem de pagamento. Será necessário cancelar a ordem de pagamento antes de cancelar a AF.

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Ao clicar no ícone para cancelar será aberta a janela para inserir a justificativa. Feito o preenchimento, basta clicar no botão ‘Cancelar’.

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Cancelar’.


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Volte na etapa Fornecedor para adicionarmos e uma nova empresa no processo de compra.

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Faça a busca pela empresa e depois clique no botão Adicionar.

Depois volte e acesse a etapa Cotação.

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A Não é necessário fazer esse passo se a empresa já estiver fazendo parte do processo de compra.



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Agora na etapa Cotação, a nova empresa adicionada no processo de compra aparecerá na tela de Cotação, e sua Situação será ‘Aguardando cotação’. Clique no ícone ‘Editar registro’ dessa empresa para adicionar os valores dos itens.

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Preencha os campos com os dados da cotação dessa empresa e clique no botão ‘Salvar Cotação’. E no final da tela clique em OK.

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Repare que agora a situação da cotação da empresa parceira está com a situação ‘Enviado’, quer dizer que podemos solicitar um novo parecer técnico.

Mas, para esses casos em que a AF/OS foi cancelada, o novo parecer técnico será solicitado na etapa Parecer. Então clique em Voltar e acesse a etapa Parecer.

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Dentro da etapa Parecer Técnico, clique no botão ‘Itens Itens AF/OS Cancelados’.

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Cancelados’.

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Na próxima tela selecione o item e clique em ‘Adicionar Selecionados’Adicionar Selecionados.

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Em seguida clique no botão ‘Solicitar Parecer’Solicitar Parecer.

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Na tela seguinte selecione ou insira o texto com as condições para o parecer técnico. E selecione para quem o parecer técnico deve ser enviado: para o ‘Solicitante do pedido de compra’, ou, para o ‘Coordenador do projeto’, ou, para o ‘Gestor da compra’.

Por último clique no botão ‘Solicitar Parecer’.

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Solicitar Parecer’.

Pronto! O novo parecer técnico foi solicitado.


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Após aprovação do parecer técnico pelo responsável, clique no botão ‘Solicitar Recurso’, para fazer uma nova solicitação do recurso para a compra.

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Assim que o novo recurso para compra for aprovado, basta gerar a nova AF/OS para o novo fornecedor.

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